Mise à jour 02 Juin 2025
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Les boutons de gestion de la fiche Fournisseur.


Fournisseur
Coordonnées
Photo

Code établissement
Code pays
Code langue
Emission bon de commande achat
Fonction
Agrément Sanitaire
Lieu fonction
ID Européen

Fournisseur facturé
Permet d’enregistrer la Facture sur un Fournisseur différent de celui de la commande.
Fournisseur réglé
Code fournisseur pris en compte dans l’interface Achat vers la Comptabilité.
Stats
ACTIVITÉ FST1
NATURE ACHAT FST2
RÉGION FST3
Regr. Stat 4 FST4
Regr. Stat 5 FST5

Code port – Paramètre PORT

Paramètre MODR
Paramètre DELR
Code devise facturation :
Identifie la devise des prix du fournisseur dans le logiciel
Paramètre DEVI
Nombre de décimales Prix Net (0 à 4)
Les Prix d’Achat gérés par AltaG vont jusqu’à 4 décimales, selon la précision souhaitée (notamment lors de calcul de Prix Net avec arrondis), ajustés à 0, 1, 2, 3, 4.
Groupe Tarif Fournisseur – Paramètre F5N5
Permet de regrouper plusieurs fournisseurs aux mêmes conditions tarifaires.
Taux Escompte :
Mention informative.
Compte collectif
Il sera récupéré lors de la ventilation des Factures d’Achats vers la comptabilité.
